Aby wystawić korektę do utworzonej wcześniej deklaracji VAT-7 należy w widoku Księgowość > Deklaracje podatkowe > VAT-7 > kliknąć Utwórz VAT-7 a następnie wskazać w oknie okres rozliczeniowy, którego dotyczy korekta.
Przykład: W systemie została wygenerowana deklaracja VAT-7 za okres styczeń 2017.
Aby utworzyć korektę do tej deklaracji należy w oknie wyboru okresu wskazać ponownie styczeń 2017.

W kolejnym kroku system wyświetli formularz deklaracji VAT-7, w którym zostanie automatycznie oznaczona opcja „korekta deklaracji” (pole nr.7).

Przed zapisem korekty deklaracji proszę pamiętać aby zaznaczyć Załącznik ORD-ZU, w którym należy podać przyczynę złożenia korekty.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *